Référentiel

Référentiel EFAC/EBLI (Format Excel) – Lien

TableZoneTypeLongeurDescription
efac_lvl0NumficheINT8Numéro de fiche
efac_lvl0CodeENRCHAR1Code enregistrement - Valeur = 0 - Début de fichier
efac_lvl0EmetteurVARCHAR13Emetteur - No EAN de la centrale
efac_lvl0DestinataireVARCHAR13Destinataire - No EAN du magasin
efac_lvl0TypeActeVARCHAR3Type d’acte : FAC
efac_lvl0NoMessageVARCHAR8No message - No de message propre à la centrale = séquenceur du fichier externe
efac_lvl0DateMessageVARCHAR8Date message : jjmmaaaa, date de création du fichier
efac_lvl0HeureMessageVARCHAR4Heure message : hhmm de création du fichier
efac_lvl0MonnaieVARCHAR3Monnaie : EUR = euro, FRF = franc
efac_lvl0TypeCentraleVARCHAR4Type centrale : Blanc = "alimentaire" - BT = bazar technique - PARF = parfumerie - AUTO = auto - BBJ = Bazar, Bricolage, Jardinerie
efac_lvl0CodePanonceauVARCHAR4Code panonceau SCA : Format XXXX - exemple : AAAA, BTL1 - à n’utiliser que si l’EAN émetteur n’est pas significatif
efac_lvl0LibreNVARCHAR269
efac_lvl1NumficheINT8Numéro de fiche
efac_lvl1CodeENRCHAR1Code enregistrement - Valeur = 1
efac_lvl1NoFactureVARCHAR8Numéro de facture
efac_lvl1FactureouAvoirCHAR1Facture ou avoir - F ou A sachant que les valeurs diffusées sont signées sans tenir compte de cette zone : - en positif si montant à facturer - en négatif si montant à déduire
efac_lvl1DateFactureVARCHAR8Date facture : jjmmaaaa
efac_lvl1CodeServiceVARCHAR2Code service : 00 = magasin - selon table en centrale sinon
efac_lvl1CodeMagasinOrigineVARCHAR13Code magasin d’origine : Code ean de l’adhérent ayant commandé la marchandise dans le cas d’une facturation a un autre magasin. (notion d’adhérent payeur pour les agri-jardi par ex.)
efac_lvl1TypeFactureCHAR1Type facture : 0 = grossiste 1 = commissionnaire 3 = facture commissionnaire sur mois precedent 4 = facture commissionnaire des march préparées 5 = idem 3. Attention le code 4 est générateur d’une gestion spécifique en magasin : facture sans livraison de la marchandise.
efac_lvl1OrigineFactureVARCHAR2Origine de la facturation : (table à fournir) règles de gestion
efac_lvl1LibelleOrigineFactureVARCHAR26Libellé de l’origine de la facture.
efac_lvl1RefFactureOrigineVARCHAR8No de la facture d’origine en cas de régularisation avec indication de la facture erronée.
efac_lvl1ActiviteVARCHAR2Activité
efac_lvl1LibelleActiviteVARCHAR26Libellé activité
efac_lvl1LibellePieceVARCHAR124Libellé de la pièce
efac_lvl1PeriodeRefDuVARCHAR8Période de référence du : JJMMAAAA - Uniquement si orig fact = 51 ou 52 - période de CA traité pour calcul de l’avoir
efac_lvl1PeriodeRefAuVARCHAR8Période de référence au : JJMMAAAA - Uniquement si orig fact = 51 ou 52 - période de CA traité pour calcul de l’avoir
efac_lvl1OrigineCACHAR1Origine C.A. : Significatif uniquement si orig fact = 52 C ou blanc = Reversement sur CA Centrale D = Reversement sur CA Direct magasin
efac_lvl1RefCommandeVARCHAR35Référence commande fournisseur entrepôt prestataire
efac_lvl1CodeFonctionVARCHAR3Renseigné si facturation magasin basée sur une commande fournisseur ordonnée par un prestataire
efac_lvl1PrecisionFactureVARCHAR3Code fonction : Code fonction utilisé lors de la dématérialisation - Valeurs possibles : Non renseigné Envoi papier sans dématérialisation - 9 (Original)Envoi d’un fichier de dématérialisation sans émission de papier - 43 (Transmission supplémentaire (papier)) Envoi d’un fichier de dématérialisation et de papier
efac_lvl1NoContainerVARCHAR12No container - Renseigné seulement si facture export
efac_lvl1NoPlombVARCHAR25No plomb - Renseigné seulement si facture export
efac_lvl1CodeIncotermVARCHAR3Code INCOTERM - Renseigné seulement si facture export
efac_lvl1TypeContainerVARCHAR25Type container - Renseigné seulement si facture export
efac_lvl1NoCertificatVARCHAR4Certification comptable - Cooplecnorte : No Certificat fiscal Cooplecnorte - Renseigné seulement si EFAC est issu de Cooplecnorte
efac_lvl1IdentifiantFactureVARCHAR6Certification comptable - Cooplecnorte :Identifiant facture - Renseigné seulement si EFAC est issu de Cooplecnorte
efac_lvl1OrigineMvtExterneVARCHAR5Origine dumouvement externe facturé - Indique l’origine du mouvement ayant engendré cette facturation (mouvement en provenance d’un autre outil (ex portail) - RET = Retour - DEP = Dépositionnement - LIT = Litige - PEN = Pénalité - Peut ne pas être renseigné si l’outil ne le précise pas.
efac_lvl1IdentifiantMvtExterneVARCHAR35Identifiant du mouvement externe - Identifiant différent par code origine donné. Renseigné uniquement si la zone 26 est significative et si l’outil externe communique cette information (info présente sur la pièce dématérialisée) Permet au BO Pdv de faire le rapprochement entre la demande formulée (litige, retour …) et sa réalisation par la Sca
efac_lvl2NumficheINT8Numéro de fiche
efac_lvl2NoFactureVARCHAR8Numéro de facture
efac_lvl2CodeENRCHAR1Code enregistrement - Valeur = 2
efac_lvl2NoBLVARCHAR8Non renseigné s’il s’agit d’une facture de type 4 ou 5 (ce = 1)
efac_lvl2NoBTVARCHAR8Code de regroupement de BL dans le cas de chargement de plusieurs activités. Peut ne pas être renseigné.
efac_lvl2DateExpeditionVARCHAR8jjmmaaaa - Non renseigné s’il s’agit d’une facture de type 4 ou 5(ce = 1)
efac_lvl2RefBLExterneVARCHAR35Dans le cas d’une facturation issue d’un flux DESADV ou INVOIC indicationdans cette zone la référence duBL présent dans le flux EDI, le No de BLzone 02 est alors un compteur affecté par Gessica.
Permet également de gérer les références de BL issus de WMS dont le format n’est pas compatible avec le format GESSICA (8 numériques).
Si significatif, cette référenceBL est à prendre en priorité pour traitement en PDV.
efac_lvl50NumficheINT8Numéro de fiche
efac_lvl50NoFactureVARCHAR8Numéro de facture
efac_lvl50CodeENRCHAR1Code enregistrement - Valeur = 5
efac_lvl50NatureLigneCHAR1Nature ligne : 0,6,2,3,4,5,C,9,A,T,P
efac_lvl50NoEcheanceCHAR1No échéance : En cas de facture multi-échéance détermine sur quelle échéance doit être gérée la ligne
efac_lvl50CodeArticleVARCHAR7Code article : Renseigné si nature ligne = 0 sauf si facture d’origine...
efac_lvl50RefCommandeVARCHAR8Référence de la commande du magasin - Peut ne pas être renseigné
efac_lvl50IdentifiantCmdVARCHAR8Identifiant commande centrale : No de commande/livraison : CCCCCCLL ...
efac_lvl50RefExtArticleVARCHAR20Référence externe de l’article : Référence GESAP du produit s’il s’agit d’un article GESAP ...
efac_lvl50EANprincipalArticleVARCHAR13EAN principal de l’article : non renseigné pour les avoirs rist/SD/gam (code 52) et (V-Z) reversement par facture (Code 59)
efac_lvl50LibelleArticleVARCHAR31Libellé article
efac_lvl50MesureProduitVARCHAR6Mesure du produit
efac_lvl50UniteMesureProduitVARCHAR2Unité de mesure du produit
efac_lvl50ArticleAssortimentCHAR1Article assortiment : E = entête d’assortiment, D = détail assortiment, blanc = article simple
efac_lvl50PctAlcoolVARCHAR4% alcool
efac_lvl50NoBLVARCHAR8No de BL : Pour rattacher la ligne au BL concerné ...
efac_lvl50IdentifiantColisVARCHAR10Identifiant colis : No de palette affecté par la SCA
efac_lvl50GTCentraleVARCHAR4GT centrale
efac_lvl50CodeFournisseurVARCHAR6Code fournisseur : Code interne de la centrale peut ne pas être renseigné dans certains cas très exceptionnels
efac_lvl50LibelleFournisseurVARCHAR26Libellé fournisseur : Selon code
efac_lvl50CodeGammeAccordVARCHAR2Code gamme
efac_lvl50CodeFamilleVARCHAR3Code famille
efac_lvl50CodeSousFamilleVARCHAR2Code sous famille
efac_lvl50CodeSegmentVARCHAR2Code segment
efac_lvl50QteUVLivreVARCHAR10Quantité UV livrée : Format 9(7)V999
efac_lvl50PCBVARCHAR4PCB : Renseigné uniquement s’il s’agit d’une unité tarif <> K
efac_lvl50UniteTarifCHAR1Unité tarif : Unité ou Kilo
efac_lvl50MontantBrutVARCHAR9Montant brut : Format 9(6)V999 - (prix tarif – BQ) * quantité - exprimé en centime (dern position à zéro) - pour avoir le prix unitaire il suffit de diviser par la quantité avec un arrondi classique
efac_lvl50MontantPromoVARCHAR9Montant promo : Format 9(6)V999
efac_lvl50MontantCessionHTVARCHAR9Montant de cession HT (de PFNP) : Format 9(6)V999
efac_lvl50MntDroitsVignettesVARCHAR9Montant droits et vignettes : Format 9(6)V999
efac_lvl50MontantSRPVARCHAR9Montant seuil de ventes à perte (de PBG DC) : Format 9(6)V999
efac_lvl50MntRistournableVARCHAR9Montant ristournable (de PANF) : Format 9(6)V999
efac_lvl50CodeDroitVARCHAR2Code droit
efac_lvl50CodeVignetteVARCHAR2Code vignette
efac_lvl50CodeTVAVARCHAR2Code TVA
efac_lvl50SigneCHAR1Signe : Valeur : +/- signe des montants et quantités de la ligne
efac_lvl50CodeLieuFonctionVARCHAR13Code lieu fonction fournisseur : Code lieu fonction de l’accord GALEC si renseigné à blanc sinon
efac_lvl50ClassementVARCHAR2Classement (ex-département accord) : Classement de la référence accord GALEC si renseigné
efac_lvl50MontantRistourneVARCHAR9Montant ristournes (de % AFAR) : Format 9(6)V999
efac_lvl50TauxRistourneVARCHAR5Taux ristournes : Format 99v999
efac_lvl50CodeFournIntGALECVARCHAR5Code fournisseur interne GALEC : Code fournisseur de l’accord GALEC si renseigné, à blanc sinon
efac_lvl50OrigineCommandeCHAR1Origine commande : T = gesap textile, S = gesap 2, G = dossier centrale, P = commande sans dossier
efac_lvl50LibelleGammeAccordVARCHAR26Libellé gamme accord
efac_lvl50LieuLivraisonCHAR1Lieu de livraison : Blanc ou 0 = magasin , 1 = client
efac_lvl50ServiceGALECVARCHAR4Service GALEC
efac_lvl50TaxeHorsPrixCHAR1Taxe hors prix : O (oui) = art. soumis à taxe équarrissage, N (non) = article non soumis à taxe "hors prix", 4 = article soumis à taxe "produit de la mer", Autres = ne pas traiter en magasin
efac_lvl50MarchandGratuitCHAR1Marchandises gratuites : marchandises gratuites faisant l’objet d’une facturation puis d’un avoir mensuel, 0 = normal, 1 = Gratuit
efac_lvl50CODELLECVARCHAR9CODELEC : Voir règle de gestion de l’enregistrement
efac_lvl50PrixAchatNetFournVARCHAR9Prix d’achat net fournisseur (PANF) : Numérique 5,4 (1 € = 000010000)
efac_lvl50AvantagesFinSCAVARCHAR4Avantages financiers avancées par SCA (% AFAV) : Numérique 2,2 exprimé en %
efac_lvl50AvantagesFinArrVARCHAR4Avantages financiers arrières (% AFAR) : Numérique 2,2 exprimé en %
efac_lvl50PctGAvRistourneVARCHAR4% global autre avantages financiers intégrables de type ristournes (% ACIR) : Numérique 2,2 exprimé en %
efac_lvl50PctGAvServicesVARCHAR4% global autre avantages financiers intégrables de type services distincts (% ACIS) : Numérique 2,2 exprimé en %
efac_lvl50PctGANonIntRistVARCHAR4% global autre avantages financiers non intégrables de type ristournes (% ACNIR) : Numérique 2,2 exprimé en %
efac_lvl50PctGAAFiNonIntSvcVARCHAR4% global autre avantages financiers non intégrables de type services distincts (% ACNIS) : Numérique 2,2 exprimé en %
efac_lvl50MnttRistAvoirMoisVARCHAR9Montant Ristournes reversées par avoir mensuel : Format 9(6)V999
efac_lvl50MtRistourneSRPVARCHAR9Montant Ristournes intégrables dans le SRPJ : Format 9(6)V999
efac_lvl50MntSrvcAvoirMoisVARCHAR9Montant Services distincts reversés par avoir mensuel : Format 9(6)V999
efac_lvl50MntServicesSRPVARCHAR9Montant Services distincts intégrables dans le SRPJ : Format 9(6)V999
efac_lvl50TypeConditionVARCHAR5Type condition (CGV, CPV, ARENA …)
efac_lvl50CAVARCHAR12C.A. : Format 9(9)V999
efac_lvl50SigneCACHAR1Signe C.A.
efac_lvl50NoOrdreRistGESSICAVARCHAR2No d' ordre ristournes Gessica
efac_lvl50NoOrdreRistGALECVARCHAR4No ligne ristourne GALEC
efac_lvl50ReferenceContratVARCHAR15Référence contrat
efac_lvl50MontantTaxeD3EHTVARCHAR9Montant taxe D3E HT : Format 9(6)V999
efac_lvl50CodeTVATaxeD3EVARCHAR2Code TVA taxe D3E
efac_lvl50MontantDroitVARCHAR9Montant droit : Format 9(6)V999
efac_lvl50MontantVignetteVARCHAR9Montant vignette : Format 9(6)V999
efac_lvl50PUFacturationVARCHAR9Prix unitaire de facturation (version R) : Format 9(6)V999
efac_lvl50MontantFactureVARCHAR9Montant facturé (version R) : Format 9(6)V999
efac_lvl50SRPHTVARCHAR9Prix unitaire SRP HT version S : Numérique 5,4
efac_lvl50UniteCHAR1Unité version S - Unité (Palette, Carton , Rang , Meule,..) correspondant au PCB (zone 24)
efac_lvl50CodeNomDouaneVARCHAR20Code nomenclature douanière version S
efac_lvl50MntRemiseAVENVARCHAR9Version U Montant remise AVEN : Format 9(6)V999 - exprimé en centime (dern position à zéro)
efac_lvl50MntRistourneAVENVARCHAR9Version U Montant ristourne AVEN : Format 9(6)V999 - exprimé en centime (dern position à zéro)
efac_lvl50MntEscompteVARCHAR9Version W Montant escompte : Format 9(6)V999 - exprimé en centime (dern position à zéro)
efac_lvl50MntRistAvanceesVARCHAR9Version W Montant ristournes avancées : Format 9(6)V999 - exprimé en centime (dern position à zéro)
efac_lvl50MntPortVARCHAR9Version W Montant port : Format 9(6)V999 - exprimé en centime (dern position à zéro)
efac_lvl50MntPortGeoLiquideVARCHAR9Version W Montant port géo liquide : Format 9(6)V999 - exprimé en centime (dern position à zéro)
efac_lvl50MntPrestationVARCHAR9Version W Montant prestation : Format 9(6)V999 - exprimé en centime (dern position à zéro)
efac_lvl50MntTaxesVARCHAR9Version W Montant taxes : Format 9(6)V999 - exprimé en centime (dern position à zéro)
efac_lvl50PoidsNetUVVARCHAR6Version X Poids Net UV : Format 9(3)V999. Exprimé en grammes - 1Kg = 001000 - Renseigné seulement si facture export
efac_lvl50PoidsNetULVARCHAR12Version X Poids Net UL : Format 9(9)V999 Exprimé en grammes - 1Kg = 000000001000 - Renseigné seulement si facture export
efac_lvl50PoidsBrutULVARCHAR12Version X Poids Brut UL : Format 9(9)V999 Exprimé en grammes - 1Kg = 000000001000 - Renseigné seulement si facture export
efac_lvl50VolumeULVARCHAR12Version X Volume UL : Format 9(9)V999 Exprimé en ml - 1L = 000000001000 - Renseigné seulement si facture export
efac_lvl50OrigineProduitVARCHAR8Version X Origine produit : Libellé pays origine, Renseigné seulement si facture export
efac_lvl50CodeDouaneVARCHAR8Version X Code douane : Renseigné seulement si facture export
efac_lvl51NumficheINT8Numéro de fiche
efac_lvl51NoFactureVARCHAR8Numéro de facture
efac_lvl51CodeENRCHAR1Code enregistrement - Valeur = 5
efac_lvl51NatureLigneCHAR1Nature Ligne- Valeur = 1
efac_lvl51LibelleVARCHAR31Libellé ligne de facture - (remplace le libellé article) N’est jamais renseigné s’il s’agit d’une facturation d’une expédition faite par la gestion entrepôt - Valable pour : les DDS, contremarqué, regul diverses, facturation EDI, facturation externe
efac_lvl51LibreNVARCHAR277
efac_lvl58NumficheINT8Numéro de fiche
efac_lvl58NoFactureVARCHAR8Numéro de facture
efac_lvl58CodeENRCHAR1Code enregistrement - Valeur = 5
efac_lvl58NatureLigneCHAR1Nature Ligne- Valeur = 8
efac_lvl58CodeTaxeVARCHAR2Code taxe
efac_lvl58MontantTaxeVARCHAR9Format 9(6)V999 - Exprimé en centime (dern position à zéro)
efac_lvl7NumficheINT8Numéro de fiche
efac_lvl7NoFactureVARCHAR8Numéro de facture
efac_lvl7CodeENRCHAR1Code enregistrement - Valeur = 7
efac_lvl7NoEcheanceCHAR1N° Échéance - Le nombre d’échéance pour une facture peut dépasser 9 en ce cas le compteur restera bloqué à 9
efac_lvl7DateEcheanceVARCHAR8Date Échéance - jjmmaaaa
efac_lvl7MontantVARCHAR12Montant TTC de l’échéance, Format 9(9)V999
efac_lvl7SigneCHAR1Signe - Valeur : +/- signe des montants et quantités de la ligne
efac_lvl7LibreNVARCHAR287
efac_lvl8NumficheINT8Numéro de fiche
efac_lvl8CodeENRCHAR1Code enregistrement - Valeur = 8
efac_lvl8CodeTableVARCHAR2Code table : 01 = TVA - 11 = Taxes - 21 = Dossier
efac_lvl8CodeVARCHAR10Code : XXb(8) si code table 01 ou 11 - XXXXXXb(4) si code table 21
efac_lvl8DateApplicationVARCHAR8Date Application - jjmmaaaa - Obligatoire si table 01, Non renseigné si table 11
efac_lvl8ValeurVARCHAR10Valeur : Si 01 : 20,60% -> 0000002060, Si 11 -> 0000000000
efac_lvl8LibelleVARCHAR26Libellé - Si 11 Libellé taxe, Si 21 Libellé du dossier
efac_lvl8CodeTaxSpeVARCHAR3Code Taxe Spécifique : Renseigné si code table = 11 et si taxe liée à un regroupement de taxes spécifiques (Ex D3E)
efac_lvl8LibelleTaxSpeVARCHAR26Libellé Taxe Spécifique : Renseigné si code table = 11 et si taxe liée à un regroupement de taxes spécifiques (Ex D3E)
efac_lvl9NumficheINT8Numéro de fiche
efac_lvl9CodeENRCHAR1Code enregistrement - Valeur = 9
efac_lvl9NbEnrVARCHAR8Nombre d’enregistrements : Nombre d’enregistrements du fichier dont les début et fin
efac_lvl9LibreNVARCHAR301
efac_containerNumficheINT8Numéro de fiche
efac_containerIdVARCHAR37No container/No Plomb
efac_containerNoContainerVARCHAR12No container - Renseigné seulement si facture export
efac_containerNoPlombVARCHAR25No Plomb - Renseigné seulement si facture export
efac_containerCodeIncotermVARCHAR3Code INCOTERM- Renseigné seulement si facture export
efac_containerTypeContainerVARCHAR25Type container - Renseigné seulement si facture export
efac_containerFactureNoVARCHAR8No de facture
efac_containerDebutINTEGER8Numero de la ligne dans le fichiers source
efac_containerFinINTEGER8Numero de la ligne dans le fichiers source
efac_factureNumficheINT8
efac_factureNoFactureVARCHAR8
efac_factureEnteteTEXTPointeur sur [lvl1] - [select * from efac_lvl1 where efac_lvl1.Numfiche = efac_facture.Numfiche]
efac_factureLignesTEXTPointeur sur [lvl5[]] - [select * from efac_lvl5 where efac_lvl5.Numfiche = efac_facture.Numfiche]
efac_factureBonLivraisonTEXTPointeur sur [lvl2[]] - [select * from efac_lvl2 where efac_lvl2.Numfiche = efac_facture.Numfiche]
efac_facturePiedTEXTPointeur sur [lvl7] - [select * from efac_lvl7 where efac_lvl7.Numfiche = efac_facture.Numfiche]
efac_ficheNumeroINT8Numéro de fiche
efac_ficheInfosTEXTPointeur sur [lvl0] - [select * from efac_lvl0 where efac_lvl0.Numfiche = efac_fiche.Numero]
efac_ficheFacturesTEXTPointeur sur [Facture[]] - [select * from efac_lvl1 where efac_lvl1.Numfiche = efac_fiche.Numero]
efac_ficheTablesTEXTPointeur sur [lvl8[]] - [select * from efac_lvl8 where efac_lvl8.Numfiche = efac_fiche.Numero]
efac_ficheControleTEXTPointeur sur [lvl9] - [select * from efac_lvl9 where efac_lvl9.Numfiche = efac_fiche.Numero]
efac_ficheContainersTEXTPointeur sur [container[]] - [select * from efac_container where efac_container.Numfiche = efac_fiche.Numero]
efac_ficheCheminTEXTChemin d'accès du fichier
efac_ficheDateFileVARCHAR12Date du fichier
efac_ficheContenuTEXTContenu du fichier
ebli_lvl0CodeENRNVARCHAR1Code enregistrement - Valeur = 0 - Début de fichier
ebli_lvl0MonnaieNVARCHAR3Monnaie : EUR = euro, FRF = franc
ebli_lvl0RevisionNVARCHAR2Version descriptif BLI (ex E)
ebli_lvl0TypeCentraleNVARCHAR4Type centrale : Blanc = "alimentaire" - BT = bazar technique - PARF = parfumerie - AUTO = auto - BBJ = Bazar, Bricolage, Jardinerie
ebli_lvl0CodePanonceauNVARCHAR4Code panonceau SCA : Format XXXX - exemple : AAAA, BTL1 - à n’utiliser que si l’EAN émetteur n’est pas significatif
ebli_lvl0LibreNVARCHAR167
ebli_lvl1CodeENRNVARCHAR1Code enregistrement - Valeur = 1 - Entete Bon De Livraison
ebli_lvl1EmetteurNVARCHAR13Emetteur - No EAN de la centrale
ebli_lvl1DestinataireNVARCHAR13Destinataire - No EAN du magasin contenant le panonceau
ebli_lvl1DateLivraisonNVARCHAR8Date livraison : jjmmaaaa
ebli_lvl1HeureLivraisonNVARCHAR4Heure livraison : hhmm
ebli_lvl1NoBLNVARCHAR8No Bon de Livraison
ebli_lvl1NoBTNVARCHAR8Bon de transport - 1 BT peut contenir plusieurs BL - 1 BL n’est que dans un seul BT - Ne sera pas toujours renseigné
ebli_lvl1IndicClotureNVARCHAR1Indicateur BL de clôture - 1 si Oui, blanc sinon.
ebli_lvl1IndicCorrectionNVARCHAR1Indicateur BL de correction - 1 si Oui, blanc sinon : pour gestion erreur livr.
ebli_lvl1NoContainerNVARCHAR12No container - Renseigné seulement si facture export
ebli_lvl1NoPlombNVARCHAR25No plomb
ebli_lvl1NoTransitaireNVARCHAR13No dossier transitaire
ebli_lvl1RefBLExterneNVARCHAR35Référence BL externe - Dans le cas d’une facturation issue d’un flux DESADV ou INVOIC indicationdans cette zone la référence duBL présent dans le flux EDI, le No de BL zone 6 est alors un compteur.
Permet également de gérer les références de BL dont le format n’est pas compatible avec le format GESSICA (8 numériques).
ebli_lvl1VS1NVARCHAR1Version S : Libre
ebli_lvl1VS2NVARCHAR1Version S : Indicateur présence identifiant palette
Si renseigné (valeur = 1) présence d’au moins un identifiant palette dans le détail du BL
(cf détail entité unité logistique- rubrique 05).
ebli_lvl1VT1NVARCHAR4Version T - Certification comptable portugal : No Certificat fiscal portugal - Ne sera renseigné que si le EBLI est émis au Portugal
ebli_lvl1VT2NVARCHAR7Version T - Certification comptable portugal : Identifiant du BL - Ne sera renseigné que si le EBLI est émis au Portugal
ebli_lvl1Libre1NVARCHAR24
ebli_lvl1Libre2NVARCHAR69
ebli_lvl2CodeENRNVARCHAR1Code enregistrement - Valeur = 2
ebli_lvl2IdentifiantColisNVARCHAR8No de palette affectée par la SCA
ebli_lvl2DUN14NVARCHAR16Ne sera renseigné que si l’information est connue de la SCA
ebli_lvl2TypeSupportNVARCHAR7Non renseigné dans un premier temps
ebli_lvl2VSNVARCHAR1Si renseigné (valeur = 1) présence identifiant palette pour contrôle en réception en magasin. Ex : puce RFID
ebli_lvl2LibreNVARCHAR(147)147
ebli_lvl3CodeENRNVARCHAR1Code enregistrement - Valeur = 3
ebli_lvl3CodeArticleCommandeNVARCHAR7Code article commandé - Peut ne pas être renseigné s’il s’agit de marchandises alloties sans identification de la marchandise en centrale
ebli_lvl3EanArticleCommandeNVARCHAR13EAN produit commandé - Code EAN du produit si connu
ebli_lvl3CodeArticleLivreNVARCHAR7Code article livré - Peut ne pas être renseigné s’il s’agit de marchandises alloties sans identification de la marchandise en centrale
ebli_lvl3EanArticleLivreNVARCHAR13EAN produit livré - Code EAN du produit si connu
ebli_lvl3QteUVCommandeNVARCHAR10Quantité UV commandée - Format 9(7)V999 - est toujours un entier - est le nombre de pièces ou meules commandés pour un article au poids
ebli_lvl3QteUVLivreNVARCHAR10Quantité UV livrée - Format 9(7)V999 - est toujours un entier - est le nombre de pièces ou meules livrés pour un article au poids si l’information est fournie par le logiciel logistique.
ebli_lvl3PcbLivraisonNVARCHAR4PCB de livraison - Plus petit conditionnement de livraison - A zéro si la quantité est exprimée en poids.
ebli_lvl3CodeLotNVARCHAR20Code lot - Code lot du fournisseur : 01/06/2004 : Cette zone sera abandonnée en janv 2006 - elle sera renseignée avec les 20 1er caractères de la zone 29 jusqu’à cette date
ebli_lvl3ExpPartielleNVARCHAR1Indicateur d’expédition partielle -1 = oui - le reliquat de commande doit être conservé - A ‘oui’ s’il reste une quantité en commande en centrale à l’issue de cette livraison.
ebli_lvl3UniteTarifNVARCHAR1Unité tarif - Unité ou Kilo
ebli_lvl3PrixUniteHTNVARCHAR9Prix unitaire HT (PFNP DC) - Format 9(5)V9999 - Prix de cession centrale droit et vignette Compris
ebli_lvl3PrixBaseGallandNVARCHAR9Prix de base GALLAND (ex SRP GALLAND) (PBG) - Format 9(5)V9999 - D&V compris - Pour cooplecnorte forcage au prix de cession (rub 12)
ebli_lvl3PrixVenteNVARCHAR9Prix de vente consommateur - Format 9(6)V999 - Uniquement renseigné s’il s’agit d’un produit livré avec un prix fixé : (prix marque repère pour le permanent ou prix prospectus pour les groupages) - Prix applicable à la date d’expédition droit & Vignette compris - Exprimé en centime (dernier chiffre inutilisé)
ebli_lvl3RefCommandeNVARCHAR8Référence commande - Référence de la commande du magasin. - RO : si répartition d’office centrale. Peut ne pas être renseigné s’il n’y a pas eu de commande par le magasin ou si celle-ci n’est pas connue de la centrale
ebli_lvl3IdentifiantCmdNVARCHAR8Identifiant commande centrale - No commande/livraison en centrale - Format : CCCCCCLL
ebli_lvl3ArticleAssortimentNVARCHAR1Article assortiment/Modele - E = entête assortiment - D = détail assortiment - M = modèle - T = taille/coloris - X = Article Display (Version X) - blanc = article simple
ebli_lvl3TypeDeLivraisonNVARCHAR1Type de livraison - 1 = SSS - 2 = DSS - 3 = SDS
ebli_lvl3RefProspectusNVARCHAR5Référence prospectus - AAONN - Diffusé pour différer éventuellement l’application du tarif associé à la livraison. - Cette rubrique ne sera plus renseignée si activation de l’envoi de la ‘Référence prospectus (Nouveau format)’ - (cf zone 54)
ebli_lvl3MntDroitsVignettesNVARCHAR9Montant droits et vignette - Format 9(5)V9999 - Ce montant est inclus dans le prix unitaire HT ci-dessus
ebli_lvl3PoidsLivreNVARCHAR10Poids livré - Format 9(7)V999 - Significatif uniquement pour les article dont l’unité tarif = 'K'
ebli_lvl3OrigineCmndeNVARCHAR1Origine commande - T = gesap textile, S = gesap 2, G = dossier centrale, P = commande sans dossier
ebli_lvl3DateDispoNVARCHAR8Date mise à dispo des articles du dossier - Format jjmmaaaa - si livraison avant envoi du dossier ou s’il y a des modif depuis le dernier envoiindication date forcée pour envoi de l’information.
ebli_lvl3LieuLivraisonNVARCHAR1Lieu de livraison - 0 ou blanc = magasin, 1 = client (EPC (=livré client) ou EPM (=emporté client) ) - A 1 si livraison internet à domicile(version R)
ebli_lvl3CodeOperationNVARCHAR6Code opération - AAONNN – AA = année – O = origine : Galec, Centrale, Magasin – NNN = no d’ordre. - NB : une opération peut ne pas avoir de prospectus
ebli_lvl3SpeedProspectusNVARCHAR5Vitesse prospectus - ABCDE : 5 vitesses possibles au maximum
ebli_lvl3TypeLivraisonNVARCHAR1Type livraison - Si type livraison EPC ou EPM alors 1 sinon 0, information disponible dans les centrales de type BT - A 1 si livraison internet à domicile (version R)
ebli_lvl3DateDlcDluoNVARCHAR8Date DLC/DLUO - Format jjmmaaaa
ebli_lvl3LotFournisseurNVARCHAR35No de lot fournisseur - En remplacement de la zone 09 pour couvrir le format des balances
ebli_lvl3SsccFournisseurNVARCHAR35No de SSCC fournisseur
ebli_lvl3SsccCentraleNVARCHAR35No de SSCC Centrale
ebli_lvl3PrixAchatNetFournNVARCHAR9Prix d’achat net fournisseur (PANF) - Numérique 5,4 (1 € = 000010000) - prix net de remises et promo faites sur factures (=base ristournable)
ebli_lvl3AvantagesFinSCANVARCHAR4Avantages financiers avancées par SCA (% AFAV) - Numérique 2,2 exprimé en % - ristournes avancées par la Sca vers les magasins pris en compte dans le calcul du prix de base GALLAND
ebli_lvl3AvantagesFinArrNVARCHAR4Avantages financiers arrières (%AFAR) - Numérique 2,2 exprimé en % - ristournes indiquées sur facture fournisseur non inclus dans le prix de cession centrale pris en compte dans le calcul du prix de base GALLAND
ebli_lvl3PctACIRNVARCHAR4% global autre avantages financiers intégrables de type ristournes (%ACIR) - Numérique élément à prendre JACOB
ebli_lvl3PctACISNVARCHAR4% global autre avantages financiers intégrables de type services distincts (%ACIS) - Numérique 2,2 exprimé en % - élément à prendre en compte pour déterminer le SRP JACOB
ebli_lvl3PctACNIRNVARCHAR4% global autre avantages financiers non intégrables de type ristournes (%ACNIR) - Numérique 2,2 exprimé en % - option centrale pour diffusion de cette information
ebli_lvl3PctACNISNVARCHAR4% global autre avantages financiers non intégrables de type services distincts (%ACNIS) - Numérique 2,2 exprimé en % - option centrale pour diffusion de cette information
ebli_lvl3MarcGratuitNVARCHAR1Marchandises gratuites - Livraison de marchandises gratuites - 0ou blanc = normal, 1 = gratuit
ebli_lvl3MontantTaxeD3EHTNVARCHAR9Valeur unitaire de la taxe D3E HT - Numérique 5,4 - NB :cette valeur est comprise dans le montant des taxes appliquées - Cette rubrique ne sera plus renseignée en juin 2014
ebli_lvl3CodeTVATaxeD3ENVARCHAR2Code TVA taxe D3E - Sera renseigné si taxe D3E significative - Le16/10/2006 - La tva appliquée sur la taxe ne peut être différente de la tva du produit - Cette rubrique ne sera plus renseignée en juin 2014
ebli_lvl3MntUnitDroitAlcoolNVARCHAR9Montant unitaire droit alcool - Format 9(5)V9999 - Ce montant est inclus dans le prix unitaire HT
ebli_lvl3MntUnitVignAlcoolNVARCHAR9Montant unitaire vignette alcool - Format 9(5)V9999 - Ce montant est inclus dans le prix unitaire HT
ebli_lvl3SigneNVARCHAR1Signe - Blanc,+ ou – (Blanc = +) - Ce signe s’applique à la ‘Quantité UV livrée’ (zone 07) et au ‘Poids livré (Zone 21) - Il permettra à la centrale d’envoyer aux magasins des EBLI de correction
ebli_lvl3CodeCotisNVARCHAR2Code cotisation
ebli_lvl3MontantCotisNVARCHAR8Montant cotisation - Format 9(4)v9(4)
ebli_lvl3ModeCotisNVARCHAR1Mode cotisation - % ou E
ebli_lvl3PuFacturationNVARCHAR9Prix unitaire de facturation - Format 9(5)V9999 - Prix unitaire de facturation hors droit, vignette, ctifl, interfel, TVA mais taxes comprises. - 0 pour les avoirs rist/SD (codes 51-52)
ebli_lvl3MontantFactureNVARCHAR9Montant facturé - Format 9(6)V999 - Montant facturé hors droit, vignette, ctifl, interfel, TVA mais taxes comprises. - Exprimé en centimes.
ebli_lvl3MtRemiseAvenVQNVARCHAR9Version Q - Montant unitaire remise AVEN Format 9(5)V9999 - Montant unitaire de remise AVEN pour le permanent uniquement. - Ce montant est inclus dans le taux de remise global de l’article
ebli_lvl3MtRistouAvenVQNVARCHAR9Version Q - Montant unitaire ristourne AVEN - Format 9(5)V9999 - Montant unitaire de ristourne AVEN pour le permanent uniquement. - Ce montant est inclus dans le taux de ristourne global de l’article
ebli_lvl3IdInternetVRNVARCHAR20Version R - Identifiant commande internet - Identifiant de la commande sur le site internet en VO du site format = ELECxxxxxxxx
ebli_lvl3NomClientVRNVARCHAR50Version R - Nom client - Nom / prénom du client ayant passé commande sur internet
ebli_lvl3RefProspectusVVNVARCHAR7Version V - Référence prospectus (Nouveau format) - AANOOOM - Cette zone sera alimentée suivant un paramètre sur GESSICA , par défaut celui-ci ne sera pas activé. - elle remplace la rubrique 19 de ce même enregistrement
ebli_lvl3CodePaysOrignVWNVARCHAR2Version W - Code pays d’origine - Cette zone sera alimentée suivant un paramètre sur GESSICA , par défaut celui-ci ne sera pas activé. - Cette zone ne sera renseignée que pour les produits "Fruits et légumes" expédiés par le WMS GAEL.
ebli_lvl3OriginPrepaVYNVARCHAR6Version Y - Ordre de préparation - Cette zone ne sera renseignée que pour les expéditions issus du WMS GAEL
ebli_lvl3RefPpeVYNVARCHAR100Version Y - Référence PPE - Référence PPE (Passeport Phytosanitaire Européen)
ebli_lvl3NomLatinVYNVARCHAR100Version Y - Nom latin - Nom latin du produit soumis à PPE
ebli_lvl3MntPortVZNVARCHAR9Version Z - Montant port - Format 9(5)V9999 - Ce montant est inclus dans le prix unit. HT (zone 12)
ebli_lvl3MntTaxesVZNVARCHAR9Version Z - Montant taxes - Format 9(5)V9999 - Ce montant est inclus dans le prix unit. HT (zone 12)- Ce montant ne comprend pas les droits et vignettes==> il ne comprend pas les autres taxes gérées en pied de facture CTIFL , TVA
ebli_lvl4CodeENRNVARCHAR1Code enregistrement - Valeur = 4 - Ligne Produit Non Commande - Cet enregistrement s’il doit être diffusé est envoyé juste derrière l’enregistrement "ligne produit" (type 3)
ebli_lvl4CodeArticleLivreNVARCHAR7Code article livré - Peut ne pas être renseigné s’il s’agit de marchandises alloties sans identification de la marchandise en centrale
ebli_lvl4EanProduitLivreNVARCHAR13EAN produit livré - Code EAN du produit si connu
ebli_lvl4DesignationNVARCHAR31Désignation commerciale
ebli_lvl4TypArticleNVARCHAR3Type article - Voir envoi des mises à jour (MAJA…)
ebli_lvl4MesureProduitNVARCHAR6Mesure du produit - Voir envoi des mises à jour (MAJA…)
ebli_lvl4UniteMesureProduitNVARCHAR2Unité de mesure du produit - Voir envoi des mises à jour (MAJA…)
ebli_lvl4CodeDroitNVARCHAR2Code droit - Voir envoi des mises à jour (MAJA…)
ebli_lvl4CodeVignetteNVARCHAR2Code vignette - Voir envoi des mises à jour (MAJA…)
ebli_lvl4PctAlcoolNVARCHAR4% alcool - 40,1 % ==> 4010
ebli_lvl4CodeFournCentraleNVARCHAR6Code fournisseur centrale - Code fournisseur de l’article en centrale si connu
ebli_lvl4GTCentraleNVARCHAR4GT centrale - Code GT de l’article en centrale si connu
ebli_lvl4CodeFamilleIFLSNVARCHAR3Code famille IFLS - de l’article en centrale si connu
ebli_lvl4CodeSousFamilleIFLSNVARCHAR2Code sous famille IFLS - de l’article en centrale si connu
ebli_lvl4CodeSegmentIFLSNVARCHAR2Code segment IFLS - de l’article en centrale si connu
ebli_lvl4CodeRayon1NVARCHAR2Code rayon - de l’article en centrale si connu
ebli_lvl4CodeTVANVARCHAR2Code tva
ebli_lvl4RefExtArticleNVARCHAR20Référence externe article - Référence GESAP si commande par GESAP
ebli_lvl4TypeDroitNVARCHAR1Type de droit - A = alcool , pas d’autres codification au 31/12/99
ebli_lvl4UniteExploiArticleNVARCHAR1Unité d’exploitation article - Palette, Carton, Box, Meule ou Pièce
ebli_lvl4QteLotNVARCHAR2Quantité lot
ebli_lvl4LibelleCommandeNVARCHAR26Libellé commande - Libellé de la commande (dossier ou de plage de commande) se trouvant la ligne produit
ebli_lvl4LibelleFournisseurNVARCHAR26Libellé fournisseur
ebli_lvl4CodeRayon2NVARCHAR3Code rayon - de l’article en centrale si connu
ebli_lvl4ServiceGalecNVARCHAR4Code service Galec - Du lien accord sinon de l’article
ebli_lvl4TaxeHorsPrixNVARCHAR1Taxe hors prix - O (oui) = art. soumis à taxe équarrissage, N (non) = article non soumis à taxe hors prix , 4 = article soumis à taxe "produit de la mer" , autres = à ne pas traiter par le magasin
ebli_lvl4CODELLECNVARCHAR9CODELEC
ebli_lvl4RefFournisseurNVARCHAR19Référence fournisseur - de l’article en centrale si connu
ebli_lvl4ModeleNVARCHAR30Modèle - de l’article en centrale si connu
ebli_lvl4MarqueNVARCHAR30Marque - de l’article en centrale si connu
ebli_lvl4CodeGammeAccordNVARCHAR2Code Gamme accord - de l’article en centrale si connu
ebli_lvl4CodeLieuFonctionNVARCHAR13Code lieu fonction fournisseur - Code lieu fonction de l’accord GALEC si renseigné à blanc sinon - Nb : peut évoluer dans le temps pour un article
ebli_lvl4ClassementNVARCHAR2Classement (ex-département accord) - Classement de la référence accord GALEC si renseigné - Nb : peut changer lors de l’application du nouvel accord, sachant que celui-ci peut n’être appliqué que 2 ou 3 mois après le début d’année.
ebli_lvl4CodeFournisseurGalecNVARCHAR5Code fournisseur interne GALEC - Code fournisseur de l’accord GALEC si renseigné, à blanc sinon
ebli_lvl4TACNVARCHAR3TAC - Tronc Assortiment Commun
ebli_lvl4NbJoursDlaNVARCHAR4Nombre de jours de DLA (date limite d’acceptation) - Si l’article n’est pas en gestion DLA, la valeur sera 999 (règle appliquée dans le WMS GAEL) - Sinon valeur saisie sur les caractéristiques générales articles (Info Logistiques)
ebli_lvl4TauxTvaVZNVARCHAR5Version Z - Taux de TVA - Format 9(3)V99 - Taux de TVA de la fiche article correspondant au code TVA (Zone 17) applicable à la date d’expédition
ebli_lvl5CodeENRNVARCHAR1Code enregistrement - Valeur = 5 - Données Tarifaires articles livrés
ebli_lvl5CodeArticleLivreNVARCHAR7Code article livré
ebli_lvl5CodeDonneeTarifNVARCHAR4Code donnée tarifaire - PV01 Prix ventes imposé, PV02 Prix de ventes prospectus, PV03 PPI, PV04 Prix concurrence GESSICA (BT) non diff. : inutile pour périmètre concerné, PV05 Prix fonction marché (BT), RV01 Ristourne sur les ventes (Portugal) (Version Z2)
ebli_lvl5DonneeTarifNVARCHAR7Donnée tarifaire - Numérique 5,2 (1 € = 0000100) - 1er Prix applicable dont la date de début d’application est supérieur à date d’expédition - Non renseigné si RV01 (Version Z2)
ebli_lvl5DateDebutAppliNVARCHAR8Date début application - Format JJMMAAAA, blanc si non significatif
ebli_lvl5DateFinAppliNVARCHAR8Date fin application - Format JJMMAAAA, blanc si non significatif
ebli_lvl5ValeurUnitaireVZ2NVARCHAR9Version Z2 - Valeur unitaire - Numérique 5,4 (1 € = 000010000) - Renseigné uniquement si RV01
ebli_lvl5QualValeurUnitaireVZ2NVARCHAR1Version Z2 - Qualifiant valeur unitaire - Si renseigné % si la valeur unitaire est un pourcentage ou code monnaie sur 1 caractère si valeur unitaire est un montant - Renseigné uniquement si RV01
ebli_lvl6CodeENRNVARCHAR1Code enregistrement - Valeur = 6 - Détail taxes articles livrés (Version S)
ebli_lvl6CodeArticleLivreNVARCHAR7Code article livré
ebli_lvl6CodeTaxeNVARCHAR2Code taxe sur 2 positions
ebli_lvl6MntUnitTaxeNVARCHAR9Montant unitaire taxe - Numérique 5,4 (1 € = 000010000) - NB : Cette valeur est comprise dans le montant des taxes appliquées
ebli_lvl6CodeTVANVARCHAR2Code TVA taxe
ebli_lvlCCodeENRNVARCHAR1Code enregistrement - Valeur = C - Complément Information Livraison (Version Z – 01/2018)
ebli_lvlCPaysNaissanceNVARCHAR35Pays de naissance
ebli_lvlCPaysElevageNVARCHAR35Pays d’élevage
ebli_lvlCPaysAbattageNVARCHAR35Pays d’abattage
ebli_lvlCPaysCollecteNVARCHAR35Pays de collecte
ebli_lvlCPaysTransformationNVARCHAR35Pays de transformation
ebli_lvlCAddOnNVARCHAR35Add-on
ebli_lvl8CodeENRNVARCHAR1Code enregistrement - Valeur = 8 - Clôture Commande
ebli_lvl8RefCommandeNVARCHAR8Référence commande - Référence de la commande du magasin
ebli_lvl8LibreNVARCHAR171Libre
ebli_lvlACodeENRNVARCHAR1Code enregistrement - Valeur = A - Tables (Version S)
ebli_lvlACodeTableNVARCHAR2Code table - 11 = Taxes, 12 = Pays (Version W)
ebli_lvlACodeNVARCHAR10Code - XXb(8) si code table 11 ou 12
ebli_lvlALibelleNVARCHAR26Libellé - Si 11 ==> Libellé taxe - Si 12 ==> Libellé Pays
ebli_lvlACodeTypTaxNVARCHAR3Code Type taxe - Si 11 ==> Code taxe spécifique - Ex D3E = eco contribution, DEEE, MEU = eco contribution mobilier - Si 12 ==> Non renseigné
ebli_lvlALibelleTypTaxNVARCHAR26Libellé type taxe - Si 11 ? Libellé taxe spécifique - Si 12 ?Non renseigné
ebli_lvlALibreNVARCHAR112Libre
ebli_lvl9CodeENRNVARCHAR1Code enregistrement - Valeur = 9 - Cet enregistrement matérialise la fin de fichier
ebli_lvl9NbEnrNVARCHAR8Nombre d’enregistrements - Compteur d’enregistrement dans le fichier incluant les "début et fin".
ebli_lvl9LibreNVARCHAR171
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